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    yabo app 2015年部门预算

    第一部分 yabo app 概况

      一、主要职能

      yabo app 是管理国家自然科学基金的国务院直属事业单位。主要职能是:

      (一)根据国家发展科学技术的方针、政策和规划,按照与社会主义市场经济体制相适应的自然科学基金制运作方式,运用国家财政投入的自然科学基金,资助自然科学基础研究和部分应用研究,发现和培养科技人才,发挥自然科学基金的导向和协调作用,促进科学技术进步和经济、社会发展。

      (二)负责国家自然科学基金管理。制定和发布基础研究和部分应用研究指南,受理课题申请,组织专家评审,择优资助,着力营造有利于创新的研究环境。

      (三)协同科学技术部拟定国家基础研究的方针、政策和发展规划。接受委托,对国家高科技、应用研究方面的重大问题提供咨询并承担相关任务。

      (四)支持国内其他自然科学基金的工作。

      (五)同外国的政府科技管理部门、科学基金会及有关学术组织建立联系并开展国际合作。

      (六)负责对直属事业单位进行管理、监督和业务指导。

      (七)承办国务院和国家科技教育领导小组交办的其他事项。

      二、部门预算单位构成

      yabo app 部门预算仅为本级预算。

     

    第二部分 yabo app 2015年部门预算表

     

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    第三部分 yabo app

    2015年部门预算情况说明

      一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

      2015年我委财政拨款收支总预算2,239,827.98万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入2,222,583.98万元、上年结转17,244.00万元;支出包括:科学技术支出2,224,793.98 万元、住房保障支出445.00 万元、结转下年14,589.00万元。

      二、关于2015年一般公共预算当年财政拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

      我委2015年一般公共预算当年财政拨款2,222,583.98万元,比2014年执行数增加281,930.00万元,增长14.53%,主要是中央财政对国家自然科学基金的投入与去年相比有所增加,用以推动基础研究,促进科研资源的有效配置,营造有利于创新的良好环境,推动经济社会的发展。

      (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

      科学技术(类)支出2,222,143.98万元,占99.99%;住房保障(类)支出440万元,占0.01%。

      (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

      1.科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2015年预算数为2,222,143.98万元,比2014年执行数增加281,860.00万元,增长14.53%。主要是2015年中央财政对国家自然科学基金的投入有所增加。

      2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2015年预算数为260.00万元,比2014年执行数增加40.00万元,增长18.18%。主要原因是:随着新进人员到岗、正常晋升晋级,工资基数增加。

      3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2015年预算数为45万元, 比2014年执行数增加5.00万元,增长12.50%。主要原因是是新进人员到岗、正常晋升晋级。

      4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2015年预算数为135万元,比2014年执行数增加25万元,增长22.73%。主要原因是:随着新进人员调入,购房补贴预算中,无房职工的按月补贴和差额补贴比上年有所增加。

      三、关于2015年一般公共预算基本支出情况说明

      我委2015年一般公共预算基本支出6,883.98万元,其中:

      人员经费4,483.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

      日常公用经费2,400.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

      四、关于2015年“三公”经费预算情况说明

      2015年“三公经费”预算数为553.16万元,其中:因公出国(境)费303.00万元,公务用车购置及运行费221.48万元,公务接待费28.68万元。

      2015年“三公”经费比2014年预算减少10.94万元,为公务接待费支出减少,因公出国(境)费、公务用车购置及运行费与2014年预算数持平。公务接待费支出减少的主要原因是我委认真落实中央“八项规定”,严格控制各类公务接待费用。

      五、关于2015年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则,我委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转、财政拨款收入、其他收入;支出包括:科学技术支出、住房保障支出。2015年收支总预算2,329,943.98万元。

      六、关于2015年收入预算情况说明

      我委2015年收入预算2,329,943.98万元,其中:上年结转64,915万元,占2.79%;财政拨款收入2,222,583.98万元,占95.39%;其他收入42,445.00万元,占1.82%。

      七、关于2015年支出预算情况说明

      我委2015年支出预算2,253,601.98万元,其中:基本支出7,208.98 万元,占0.32%;项目支出2,246,393.00万元,占99.68%。

      八、其他重要事项情况说明

      (一)政府采购情况。

      2015年我委政府采购预算总额5,957.52万元,其中:政府采购货物预算763.00万元、政府采购工程预算545.00万元、政府采购服务预算4,649.52万元。

      (二)国有资产占有使用情况。

      截至2014年6月1日,我委共有车辆33辆。其中,部级领导干部用车6辆,一般公务用车22辆,其他用车5辆,其他用车主要是业务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

      2015年部门预算未安排购置车辆以及单位价值200万元以上大型设备。

      (三)预算绩效情况。

      2014年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款878,900.00万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款878,900.00万元。2015年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款900,000.00万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款900,000.00万元。

     

    第四部分 名词解释

      (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

      (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是联合基金委外投入方资金,这些资金将由我委在2015年统一拨付至项目依托单位;人社部拨入的政府特殊津贴;公费医疗办公室转入的公费医疗补贴;按规定动用的售房收入等。

      (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      (四)科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项): 指国务院设立的自然科学基金支出。

      (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

      (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

      (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

      (八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

      (十一)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。